Orden de Compra. Nº5067-1829-AG20 "OC generada por invitación a compra ágil: 5067-232-COT20 Sol.51766 de C.C.34"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1829-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 5067-232-COT20 Sol.51766 de C.C.34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 51766 Cc034 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 229910,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2020
TítuloDescripción
Contacto de Pago

Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 - Tesorería.  Víctor Docmac - Fono 227182467, en Unidad de Adquisiciones.

 

Generalidades

* Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

* La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl  
* El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra
* Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801]
Observación del despacho:

Contacto: Christian Bahamondes, y/o Jaime González, y/o Hugo Delasheras

Dirección: Avda. El Belloto 3580, Comuna de Estación Central

Teléfono: Coordinación previa 938999026 (Iván Briones)

Despacho

Por la contingencia y emergencia Nacional entregar solo de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 13:00, en Almacén Sección Mantenimiento, Avda. El Belloto N°3580 ex Avda. Sur – Estación Central. Coordinar al teléfono 938999026

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jeyson David
Razón Social FALTIN & PARTNERS RETAIL SPA
R.U.T. 76.923.323-7
Sucursal Jeyson David
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores3UnidadTermonebulizador igual o superior a Guskiner Fogger Pro 1980'STermonebulizador igual o superior a Guskiner Fogger Pro 1980'S $ 403.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.056 $ 1.210.056
Total Neto $ 1.210.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.911
TOTAL OC $ 1.439.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.