Orden de Compra. Nº
5067-1895-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-210-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-1895-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-210-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5067-210-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71584-71585-71587-cc96 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna
Santiago
Impuesto
111116,18
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Reachem
Razón Social
GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T.
76.921.771-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Reachem
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
30
Unidad
adquisición de Espátulas metálicas
ESPATULA - CUCHARILLA
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.660
$ 201.660
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Unidad
adquisición de PLATA NITRATO
PLATA NITRATO CRISTAL 100 GRS
$ 151.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
41116105
Reactivos o soluciones químicos
4
Unidad
adquisición de COBRE(II) SULFATO
COBRE II SULFATO PENTAHIDRAT. 1 KG
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.580
$ 33.580
41116105
Reactivos o soluciones químicos
6
Unidad
adquisición de AGUA OXIGENADA 30%
AGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 100 VOLUMNES. 25% 1 LT
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Unidad
adquisición de HIDROGENO PEROXIDO 30%
AGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 VOLUMENES. 7,5% 1 LT
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Unidad
adquisición de Etanol 96%
ALCOHOL ETANOL 96% MELAZA DESNATURALIZADO 1LT
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.730
41116105
Reactivos o soluciones químicos
10
Unidad
adquisición de PAPEL PH ROLLO
PAPEL PH 9: 0,0-14,0
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.450
$ 113.450
Total Neto
$ 584.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.116
TOTAL OC
$ 695.938
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.