Orden de Compra. Nº5067-1895-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-210-L124"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1895-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-210-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-210-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71584-71585-71587-cc96 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Santiago
Impuesto 111116,18
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reachem
Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T. 76.921.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reachem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos30Unidadadquisición de Espátulas metálicasESPATULA - CUCHARILLA $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.660 $ 201.660
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Reactivos o soluciones químicos1Unidadadquisición de PLATA NITRATOPLATA NITRATO CRISTAL 100 GRS $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Unidadadquisición de COBRE(II) SULFATOCOBRE II SULFATO PENTAHIDRAT. 1 KG $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580
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Reactivos o soluciones químicos6Unidadadquisición de AGUA OXIGENADA 30%AGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 100 VOLUMNES. 25% 1 LT $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
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Reactivos o soluciones químicos2Unidadadquisición de HIDROGENO PEROXIDO 30%AGUA OXIGENADA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 VOLUMENES. 7,5% 1 LT $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
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Reactivos o soluciones químicos10Unidadadquisición de Etanol 96%ALCOHOL ETANOL 96% MELAZA DESNATURALIZADO 1LT $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
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Reactivos o soluciones químicos10Unidadadquisición de PAPEL PH ROLLOPAPEL PH 9: 0,0-14,0 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450
Total Neto $ 584.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.116
TOTAL OC $ 695.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.