Orden de Compra. Nº5067-1910-SE15 "ESMALTES Y OTROS.SOLIC.10067 C.C.35 MO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1910-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ESMALTES Y OTROS.SOLIC.10067 C.C.35 MO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna Estación Central
Impuesto 58350,14
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA.
Razón Social CENTRO COMERCIAL ROCA LIMITADA
R.U.T. 79.880.100-7
Sucursal CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadBIDON AGUARRAS 5 LTS.BIDON AGUARRAS 5 LTS. $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS SINTETICOS 18 CMS. 6 MM.RODILLOS SINTETICOS 18 CMS. 6 MM. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
31211506
Pinturas de látex5UnidadTINETAS ESMALTE AL AGUA (2 COLOR ROJO COLONIAL Y 3 COLOR BLANCO) COTIZACION 10942 AT. SR. DAVID VALLE. COMPRA DIRECTA CON RESOLUCION 1599 DEL 22/01/2014.-TINETAS ESMALTE AL AGUA (2 COLOR ROJO COLONIAL Y 3 COLOR BLANCO) COTIZACION 10942 AT. SR. DAVID VALLE. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALON ESMALTE SINTETICO GRISGALON ESMALTE SINTETICO GRIS $ 15.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.640
Total Neto $ 307.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.350
TOTAL OC $ 365.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.