Orden de Compra. Nº5067-2041-SE23 "Suministro de Fotocopiadoras- Dpto. Ing. Informática"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2041-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Fotocopiadoras- Dpto. Ing. Informática
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 67448 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 319327,718
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodata
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnodata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras5Unidad no definidaSuministro de máquinas fotocopiadoras agosto -diciembre 2023 Departamento de Ingeniería InformáticaSuministro fotocopiadoras agosto -diciembre 2023 1 máquina para en Dpto. de Docencia Departamento de Ingeniería Informática $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.170 $ 420.168
44101501
Fotocopiadoras12Unidad no definidaSuministro de máquinas fotocopiadoras enero -diciembre 2024 Departamento de Ingeniería InformáticaSuministro fotocopiadoras enero -diciembre 2024 1 máquina para en Dpto. de Docencia Departamento de Ingeniería Informática $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.408 $ 1.008.403
44101501
Fotocopiadoras3Unidad no definidaSuministro de máquinas fotocopiadoras enero -marzo 2025 Departamento de Ingeniería InformáticaSuministro fotocopiadoras enero -marzo 2025 1 máquina para en Dpto. de Docencia Departamento de Ingeniería Informática $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.102 $ 252.101
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.