Orden de Compra. Nº5067-2071-AG25 "Adquisición de Insumos de Metal: 5067-1973-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2071-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Metal: 5067-1973-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sol. 83836 cc044 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 139968,44
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS LCG
Razón Social MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.755.168-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS LCG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101603
Barras de hierro10UnidadFierro Plano (pletina)75x5 (3"" X 3/16)Pletina Laminada Comercial 75mm ancho x 5mm espesor de 6m largo $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520
30101604
Barras de acero18Unidad235JRC 1010 TREFILADO REDONDO DIAM. 6 X 1000 MMBarra de acero carbono AISI/SAE 1045 $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.058 $ 41.058
30101611
Barras de bronce18UnidadBarra Bronce Redondo trefilado 1/4" x 1 mts.Barra bronce laton redonda 1/4 $ 5.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.756 $ 99.756
39121436
Electrodos15UnidadElectrodo E-6013 3/32" 1KgElectrodo E-6013 3/32" 1Kg $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
23171515
Electrodos para soldar10UnidadElectrodo E-6011 3/32" 1KgElectrodo E-6011 3/32" 1Kg $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
23171510
Alambre soldador2UnidadRollo Alambre MIG ER70S-6 0,9mm x 15kg Rollo Alambre MIG ER70S-6 0,9mm x 15kg $ 35.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.848 $ 71.848
27112802
Hojas de sierra4Unidadhoja sierra maquina hss 16'' x 1-1/4'' (6 tpi) redstripe -starretthoja sierra maquina hss 16'' x 1-1/4'' (6 tpi) redstripe -starrett $ 25.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.864 $ 100.864
Total Neto $ 736.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.968
TOTAL OC $ 876.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.