Orden de Compra. Nº5067-2074-AG24 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1962-COT24, Sol. 75800, cc 75"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2074-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1962-COT24, Sol. 75800, cc 75
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75800 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 154878,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLIDTRUST CONSTRUCTORES SPA
Razón Social SOLIDTRUST CONSTRUCTORES SPA
R.U.T. 77.929.847-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLIDTRUST CONSTRUCTORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadServicio de cambio de vidrios en Depto. de Deportes, y hall estudio Facultad Arquitectura de acuerdo a archivo adjuntoServicio de cambio de vidrios en Depto. de Deportes, y hall estudio Facultad Arquitectura. Según detalle indicado en cotización adjunta. $ 815.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.150 $ 815.150
Total Neto $ 815.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.878
TOTAL OC $ 970.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.931.306-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.733.276-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.733.276-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.272.906-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.734.536-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.280.777-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.600.266-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.927.897-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.883.536-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.929.847-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.846.836-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.