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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2102-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-187-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-187-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
950000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeca |
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Razón Social |
MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA
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R.U.T. |
6.933.801-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Adquirir Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo para equipamiento de elaboración y sanitización, para La Unidad de Servicios Alimentarios, Casino Central, Universidad de Santiago de Chile, El belloto 3648. | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del servicio de alimentacion |
$ 5.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000.000
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$ 5.000.000
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Total Neto
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$ 5.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 950.000
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$ 5.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.