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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2144-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-351-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-351-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ecuador 3555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
35150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
leosillonesdeoficinas |
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Razón Social |
LEONEL ALBERTO VELASQUEZ SANDOVAL
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R.U.T. |
11.268.222-8 |
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Sucursal |
leosillonesdeoficinas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56112004
| Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación | 1 | Unidad | ESTACION DE TRABAJO, EN MELAMINA DE 25MM, CON CAJONERA DE TRES CAJONES, TIRADORES METALICOS, CANTOS DE PVC, CON PATA DE FIERRO, MEDIDAS 150X190X60X60, CON GARANTIA MINIMA DE DOS AÑOS. | |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.000
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$ 185.000
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Total Neto
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$ 185.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.150
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$ 220.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.