Orden de Compra. Nº5067-215-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-172-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-215-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-172-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63792 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 243200
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Despacho a Av. Víctor Jara N°3449 - Estación Central (Estadio Usach). 
Sr. Cristian Espindola (Jefe Departamento de Deportes) 
Celular 9-62066000. 
Correo: cristian.espindola@usach.cl

A CONSIDERAR: RECESO UNIVERSITARIO POR VACACIONES, FECHAS DESDE EL DÍA 23 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2023.

Factura debe ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el Nº de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLVO DE LADRILLO ARCILLA CANCHA DE TENIS
Razón Social EDUARDO FELICIANO MALLEA SEPÚLVEDA
R.U.T. 11.523.001-8
Sucursal POLVO DE LADRILLO ARCILLA CANCHA DE TENIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común10Unidad10 metros cúbicos de polvo de ladrillo premiun en SACOS. 25 KILOS APROX.10 metros cúbicos de polvo de ladrillo premiun en SACOS. 25 KILOS APROX. $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
Total Neto $ 1.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.200
TOTAL OC $ 1.523.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.523.001-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.