Orden de Compra. Nº5067-2194-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-15-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2194-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-15-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71135-71151-71166-cc111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / ESCUELA DE PERIODISMO. Contacto: Claudio Hernández, fono:22718411
Comuna Estación Central
Impuesto 1651936
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / ESCUELA DE PERIODISMO. Contacto: Claudio Hernández, fono:22718411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1500UnidadBoligrafo metálico Solicitud N°71135boligrafo $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales2400UnidadBolsa Solicitud N°71151bolsa $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.400 $ 1.814.400
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1000UnidadBanano Impermeable Solicitud N°71166banano $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000
Total Neto $ 8.694.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.651.936
TOTAL OC $ 10.346.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.