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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2285-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV.SALON Y OTROS SOLIC.13216 C.C.70 MO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
186918,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. |
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Razón Social |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA SA
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R.U.T. |
96.620.830-9 |
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Sucursal |
HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111601 2239-11-LP10
| Centros de conferencias | 1 | | (672447) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672447 | (672447) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : RM
;MICROFONO(1)
;COMPUTADOR(1)
;AMPLIFICACION(1)
;PROYECCION DE IMAGENES(1)
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$ 437.993,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 437.993
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$ 437.993
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90101603 2239-11-LP10
| Servicios de catering | 30 | | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3 672479 | (672479) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 3; Código: ;Región : RM
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$ 13.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.400
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$ 410.400
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90101701 2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 30 | | (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 672481 | (672481) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : RM
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$ 1.283,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.490
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$ 38.490
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90101701 2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 30 | | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM
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$ 3.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.900
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$ 96.900
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Total Neto
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$ 983.783
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.919
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.170.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.