Orden de Compra. Nº5067-258-OC08 "NC 280806, CC 38, ID 5067-1372-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-258-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra NC 280806, CC 38, ID 5067-1372-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO TECHADO DEL DEPTO. DE DEPORTES - USACH, SEGÚN LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LAS BASES TÉCNICAS, CON NOTA DE COMPRA 280806
Proveniente de Licitación 5067-1372-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna -1
Impuesto 5540732,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIA INES RIOS LOPEZ
R.U.T. 7.055.117-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadInstalación o reparación de techosCAMBIO DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO TECHADO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS $ 29.161.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.161.752 $ 29.161.752
Total Neto $ 29.161.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.540.733
TOTAL OC $ 34.702.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.