Orden de Compra. Nº5067-2709-SE12 "N/C 783981 CC 40 - Facultad de Ingeniería "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2709-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra N/C 783981 CC 40 - Facultad de Ingeniería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna Estación Central
Impuesto 13159,59
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15Unidad SERVILLETA MESA BLANCA 50UN $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
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Artículos de papelería5Unidad AZUCAR IANSA, 1 KG $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595 $ 2.595
14111509
Artículos de papelería4Unidad DAILYSWEET DOSIFICADOR 500 tab. $ 2.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.084 $ 8.084
14111509
Artículos de papelería10Unidad GALLETA AGUA 140GR $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111509
Artículos de papelería10Unidad GALLETA COCO 125GR $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
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Artículos de papelería10Unidad GALLETA KUKY 120GR SABORES SURTIDOS $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
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Artículos de papelería10Unidad GALLETA TRITON 126GR $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
14111509
Artículos de papelería10Unidad GALLETA VINO 155GR $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
14111509
Artículos de papelería4Unidad CAFE FINA SELECCION 170GR GRANULADO $ 2.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.356 $ 11.356
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Artículos de papelería2Unidad CAJA HIERBAS 20 UNID. $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856
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Artículos de papelería10Unidad TE 100 BOLSITAS CEYLAN ETIQUETA NEGRA $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
Total Neto $ 69.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.160
TOTAL OC $ 82.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.