Orden de Compra. Nº
5067-2709-SE12
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N/C 783981 CC 40 - Facultad de Ingeniería
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2709-SE12
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
N/C 783981 CC 40 - Facultad de Ingeniería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ecuador 3555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna
Estación Central
Impuesto
13159,59
Dirección de Envío de la Factura
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
SERVILLETA MESA BLANCA 50UN
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
AZUCAR IANSA, 1 KG
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.595
$ 2.595
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
DAILYSWEET DOSIFICADOR 500 tab.
$ 2.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.084
$ 8.084
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
GALLETA AGUA 140GR
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
GALLETA COCO 125GR
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
GALLETA KUKY 120GR SABORES SURTIDOS
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.550
$ 3.550
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
GALLETA TRITON 126GR
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.930
$ 2.930
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
GALLETA VINO 155GR
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad
CAFE FINA SELECCION 170GR GRANULADO
$ 2.839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.356
$ 11.356
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
CAJA HIERBAS 20 UNID.
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 856
$ 856
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
TE 100 BOLSITAS CEYLAN ETIQUETA NEGRA
$ 2.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.750
$ 24.750
Total Neto
$ 69.261
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.160
TOTAL OC
$ 82.421
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.