Orden de Compra. Nº5067-2898-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2866-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2898-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2866-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 86623 - CC 040 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 254598,1
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sammy Alejandro
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS SELUX SPA
R.U.T. 77.039.885-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sammy Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN (REEMPLAZO) DE CONTACTORES Y RELES TÉRMICOS UBICADOS EN TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DE SALA DE BOMBAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA E HIDROPACK, EDIFICIO ESID FING - USACH. Se requiere Visita a Terreno (excluyente) para el día Lunes 20/10/2025 a las 10:00 AM, especificaciones en documento PDF adjunto. (Formulario de Especificaciones Técnicas adjunto).Suministro e Instalación (reemplazo) de Contactores y Relés Térmicos en Tablero de Sala de Bombas ESID- FING USACH 12 meses de garantía Trabajos a realizarse en 1 día $ 1.339.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.990 $ 1.339.990
Total Neto $ 1.339.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.598
TOTAL OC $ 1.594.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.