Orden de Compra. Nº
5067-2899-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-320-L117
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2899-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-320-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5067-320-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24386 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna
Estación Central
Impuesto
6015,4
Dirección de Envío de la Factura
Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
4
Unidad
Ítem 5. Formaldehido 37%; Envase de 1 Litro.
FORMALINA 37%, BOTELLA 1 LITRO, CON ESPECIFICACIONES, TAPA INVIOLABLE, RT
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
41122404
Pinzas de laboratorio
5
Unidad
Ítem 17. Pinza Anatómica 13 CM
PINZA ANATOMICA 13 cm. ACERO INOX. WOENCKHAUS
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
41122101
Placas o cajas Petri
5
Unidad
Ítem 19. Placa Petri 60 x15 MM
PLACAS DE PETRI 60 x 15 mm. DE VIDRIO
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
41121604
Puntas de pipeta de referencia
2
Unidad
Ítem 20. Punta Amarilla 1-200UL, Sin corona, 100/BS, Corriente.
PUNTAS AMARILLAS SIN CORONA 1 a 200 uL, biselada y graduada, marca EDLAB. Bolsa x 1000 uds.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
41121604
Puntas de pipeta de referencia
2
Unidad
Ítem 21. Punta Amarilla 1-1000 UL, Sin corona, 100/BS, Corriente.
PUNTAS AMARILLAS SIN CORONA 1 a 200 uL, biselada y graduada, marca EDLAB. Bolsa x 1000 uds.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
Total Neto
$ 31.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.015
TOTAL OC
$ 37.675
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.