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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-2910-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE GOMAS PARA ESCALERAS Y HALL ED. ADMINISTRATIVO U. DE SANTIAGO DE CHILE /CDP.69382 DE CC74 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-272-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
608000,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Abel Segundo |
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Razón Social |
ABEL SEGUNDO URRA SALAS
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R.U.T. |
10.562.685-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Abel Segundo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Se requiere contratación del servicio de suministro e instalación de gradas de escalera con nariz amarilla en el edificio ubicado en Victor Jara 3412 para la Universidad de Santiago de Chile. | Provisión e instalación de gradas antideslizantes con nariz amarilla y gomas estoperol para edificio de la Univ. de Santiagp. |
$ 3.200.004,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.004
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$ 3.200.004
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Total Neto
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$ 3.200.004
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.001
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$ 3.808.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.