Orden de Compra. Nº5067-2976-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2890-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2976-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2890-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000085500 cc055 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 661599
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SD
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA
R.U.T. 77.441.545-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1000Unidad1000 bolígrafos plástico de color, Escritura Azul1000 bolígrafos plástico de color, Escritura Azul $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
80141605
Regalos publicitarios100Unidadespejo doble metálico redondo, con logo. espejo doble metálico redondo, con logo. $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.600 $ 118.600
80141605
Regalos publicitarios100Unidad100 llaveros-Linterna "Clásico" de 1 LED y botón pulsador.100 llaveros-Linterna "Clásico" de 1 LED y botón pulsador. $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.800 $ 83.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidad100 porta Notas Adhesivas Ecológico. Con taco de notas adhesivas de 25 hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas adhesivas de 5 x 1,5 cm 100 porta Notas Adhesivas Ecológico. Con taco de notas adhesivas de 25 hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas adhesivas de 5 x 1,5 cm $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.700 $ 85.700
80141605
Regalos publicitarios1000Unidad1000 tazones de acero enlozado, capacidad de 350cc, con cobertura para sublimación1000 tazones de acero enlozado, capacidad de 350cc, con cobertura para sublimación $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.795.000 $ 2.795.000
Total Neto $ 3.482.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.599
TOTAL OC $ 4.143.699


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.