Orden de Compra. Nº
5067-2976-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2890-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2976-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2890-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000085500 cc055 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
661599
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SD
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SD LIMITADA
R.U.T.
77.441.545-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141605
Regalos publicitarios
1000
Unidad
1000 bolígrafos plástico de color, Escritura Azul
1000 bolígrafos plástico de color, Escritura Azul
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 399.000
$ 399.000
80141605
Regalos publicitarios
100
Unidad
espejo doble metálico redondo, con logo.
espejo doble metálico redondo, con logo.
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.600
$ 118.600
80141605
Regalos publicitarios
100
Unidad
100 llaveros-Linterna "Clásico" de 1 LED y botón pulsador.
100 llaveros-Linterna "Clásico" de 1 LED y botón pulsador.
$ 838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.800
$ 83.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
100 porta Notas Adhesivas Ecológico. Con taco de notas adhesivas de 25 hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas adhesivas de 5 x 1,5 cm
100 porta Notas Adhesivas Ecológico. Con taco de notas adhesivas de 25 hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas adhesivas de 5 x 1,5 cm
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.700
$ 85.700
80141605
Regalos publicitarios
1000
Unidad
1000 tazones de acero enlozado, capacidad de 350cc, con cobertura para sublimación
1000 tazones de acero enlozado, capacidad de 350cc, con cobertura para sublimación
$ 2.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.795.000
$ 2.795.000
Total Neto
$ 3.482.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 661.599
TOTAL OC
$ 4.143.699
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.615.998-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.732.983-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.