Orden de Compra. Nº5067-313-SE26 "ARRIENDO Y CONSUMO DE IMPRESORA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-313-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y CONSUMO DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-132-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 89322 - CC 051 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 704673,9
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaARRIENDO MÁQUINA IMPRESORA 1 - DE MARZO A DICIEMBRE 2026 MÁQUINA IMPRESORA 2 - DE MARZO A DICIEMBRE 2026ARRIENDO MÁQUINA IMPRESORA 1 - DE MARZO A DICIEMBRE 2026 MÁQUINA IMPRESORA 2 - DE MARZO A DICIEMBRE 2026 $ 683.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.600 $ 683.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaCONSUMO FOTOCOPIAS MAQUINA 1 - DESDE MARZO A DICIEMBRE 2026 MÁQUINA 2 - DESDE MARZO A DICIEMBRE 2026CONSUMO FOTOCOPIAS MAQUINA 1 - DESDE MARZO A DICIEMBRE 2026 MÁQUINA 2 - DESDE MARZO A DICIEMBRE 2026 $ 3.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.210 $ 3.025.210
Total Neto $ 3.708.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 704.674
TOTAL OC $ 4.413.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.