Orden de Compra. Nº5067-3150-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2681-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3150-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2681-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62234 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 49096
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
Departamento de Extensión
Contacto: Romina Marín
Fono:227182717
Dirección Despacho : Víctor Jara 3555, (ex Ecuador), Block B, Estación Central.


Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el Nº de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENOKS SPA
Razón Social SEPAL SPA
R.U.T. 76.499.868-5
Sucursal ENOKS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión digital80UnidadEtiquetas Autoadhesivas dos diseños distintos 40 c/u, 9cm diametro, impresión 4/0 en papel autoadhesivo ADETEC, Terminación troquel.Etiquetas Autoadhesivas dos diseños distintos 40 c/u 9cm diametro, impresión 4/0 en papel autoadhesivo ADETEC Terminación troquel. $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
82121503
Impresión digital40UnidadEtiquetas OBI 6,5 x 31,5 cerrado - 13,6x 31,5 extendido, Impreso 4/0 color en opalina lisa 180grs más polilaminado, Terminación lomo 0,6cm doblado y plisado 4/0 colorEtiquetas OBI 6,5 x 31,5 cerrado - 13,6x 31,5 extendido, Impreso 4/0 color en opalina lisa 180grs más polilaminado, Terminación lomo 0,6cm doblado y plisado 4/0 color $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
82121503
Impresión digital40UnidadFolleto 30,5X30,5cm cerrado - 30,5x61 cm extendido, 2 cuartillas, impresión 4/4 color en papel couche opaco 170grs., Terminación doblado y corchete al lomoFolleto 30,5X30,5cm cerrado - 30,5x61 cm extendido, 2 cuartillas impresión 4/4 color en papel couche opaco 170grs Terminación doblado y corchete al lomo $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 258.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.096
TOTAL OC $ 307.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.