Orden de Compra. Nº5067-3163-SE09 "Remodelaciones en Edificios USACH, NC 443888,CC10"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3163-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Remodelaciones en Edificios USACH, NC 443888,CC10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna Estación Central
Impuesto 1658761,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Santibañez
Razón Social JORGE ENRIQUE SANTIBANEZ SANDOVAL
R.U.T. 7.072.263-1
Sucursal Jorge Santibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222005
Edificio del área de servicios1UnidadReparación de filtracion de agua en Escuela de Arquitectura, según factura 337.Reparación de filtracion de agua en Escuela de Arquitectura, según factura 337. $ 957.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.150 $ 957.150
30222005
Edificio del área de servicios1UnidadReparación colapso estructural Dpto. de Educación, según factura 336. Reparación colapso estructural Dpto. de Educación, según factura 336. $ 864.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.351 $ 864.351
30222005
Edificio del área de servicios1Unidadobras extraordinarias, remodelación edificio administrativo Fac. de Ciencias Médicas, según factura 338.obras extraordinarias, remodelación edificio administrativo Fac. de Ciencias Médicas, según factura 338. $ 6.908.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.908.824 $ 6.908.824
Total Neto $ 8.730.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.658.762
TOTAL OC $ 10.389.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.