Orden de Compra. Nº5067-3202-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3318-COT25, Sol. 86533 cc 108"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3202-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3318-COT25, Sol. 86533 cc 108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 86533 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 79188,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cerebro Digital
Razón Social COMUNICACION Y MARKETING DIGITAL CRBR LIMITADA
R.U.T. 76.143.947-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cerebro Digital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria182UnidadLibretas como material de merchandising, Cantidad: 182 Form.: 14x21 cms cerrada Interior: bond 75gs Blancas. 80 páginas / 40 Hojas Tapas: Chuche 300grs, 4/0 color + polimate por tiro. Termi: Lomo cuadrado hotmelt. incluir despacho (dirección Las Sophoras 175 Estación Central) Tiempo de entr: 15 días o inferior Departamento de Educación Continua Usach enviará el diseño en formato .AI y PDF, Req. Excluyente entrega de muestra el 27-11-2025 en las Sophoras 175 de 8:30 a 15:00 hrs det en doc adjun Libretas como material de merchandising, Cantidad: 182 Form.: 14x21 cms cerrada Interior: bond 75gs Blancas. 80 páginas / 40 Hojas Tapas: Chuche 300grs, 4/0 color + polimate por tiro. Termi: Lomo cuadrado hotmelt. incluir despacho (dirección Las So $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.780 $ 416.780
Total Neto $ 416.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.188
TOTAL OC $ 495.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.