Orden de Compra. Nº5067-3240-SE09 "Contratación Servicio de Aseos, ID 5067-75-LP08, N"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3240-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio de Aseos, ID 5067-75-LP08, N
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-75-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna Estación Central
Impuesto 10913356,8
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Demko Ltda.
Razón Social DEMKO, SERVICIOS DE MANTENCION LIMITADA
R.U.T. 76.012.235-1
Sucursal Demko Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Contratación de Servicios de Aseos de dependencias varias de la Universidad de Santiago de Chile, según detalle indicado en bases.1UnidadServicios de aseos areas comunes y mantención de areas verdes y jardines del Campus Universitario, correspondiente al mes de septiembre 2009, Fact. 48.Servicios de aseos areas comunes y mantención de areas verdes y jardines del Campus Universitario, correspondiente al mes de septiembre 2009, Fact. 48. $ 57.438.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.438.720 $ 57.438.720
Total Neto $ 57.438.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.913.357
TOTAL OC $ 68.352.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.