Orden de Compra. Nº5067-3254-CM17 "HABITACIONES. CDP 29404 C.C.26 MO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3254-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2017
Nombre de la Orden de Compra HABITACIONES. CDP 29404 C.C.26 MO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna Estación Central
Impuesto 78796,8
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HABITACIONESHABITACIONES PARA SRTA. ISABEL CASTILLO B RUT 8.452.053-5 Y SR. SERGIO GARRIDO RUT 6.223.990-5, Y NOMINA ADJUNTA. CDP 29404 C.C.26 MO.ENVIO FACTURAS AL CORREO: miguel.caceres.m@usach.cl.Fono: 227180008. Y/O  A UNIDAD DE ADQUISICIONES AV. ECUADOR N°3555 EST. CENTRAL. CONSULTAS POR PAGO FACTURAS A ximena.acevedo@usach.cl, fono 227180437.-EN FACTURA INDICAR N°ORDEN DE COMPRA/Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a normativa vigente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Libertador Bernardo O´Higgins
Razón Social HOTELERA SAN MIGUEL LIMITADA
R.U.T. 76.674.830-9
Sucursal Hotel Libertador Bernardo O´Higgins
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
2239-1-LP15
Hoteles8 (1232131) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1258201(1232131) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
90111501
2239-1-LP15
Hoteles4 (1232182) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1258252(1232182) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
Total Neto $ 460.800
Descuento $ 46.080
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.797
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 493.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.