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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-3296-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3460-COT25, Sol 87818 cc 102 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
33100,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALAMI |
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Razón Social |
VILOBOS SPA
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R.U.T. |
77.540.298-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALAMI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 181 | Bolsa | Bolsa frutos secos o mix de frutos individual | BOLSA 30G MIX FRUTOS SECOS FRUTISA
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$ 515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.215
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$ 93.215
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 180 | Unidad | Jugo en caja 190 ml variedad de sabores | JUGO 190CC VARIEDAD VIVO
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$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.800
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$ 46.800
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50221202
| Cereales en barra | 180 | Unidad | Barra de cereal variedad de sabores | BARRA DE CEREAL VARIEDADES COSTA
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$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.200
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$ 34.200
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Total Neto
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$ 174.215
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.101
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$ 207.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.