Orden de Compra. Nº5067-3296-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3460-COT25, Sol 87818 cc 102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3296-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3460-COT25, Sol 87818 cc 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87818 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 33100,85
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALAMI
Razón Social VILOBOS SPA
R.U.T. 77.540.298-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALAMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos181BolsaBolsa frutos secos o mix de frutos individualBOLSA 30G MIX FRUTOS SECOS FRUTISA $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.215 $ 93.215
50202304
Jugos y néctar envasados180UnidadJugo en caja 190 ml variedad de saboresJUGO 190CC VARIEDAD VIVO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
50221202
Cereales en barra180UnidadBarra de cereal variedad de saboresBARRA DE CEREAL VARIEDADES COSTA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 174.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.101
TOTAL OC $ 207.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.