Orden de Compra. Nº5067-3360-SE09 "N.C.450618 C.C.35/M.O./ALIMENTOS 5067-817-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3360-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2009
Nombre de la Orden de Compra N.C.450618 C.C.35/M.O./ALIMENTOS 5067-817-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-817-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL
Comuna Estación Central
Impuesto 142813,88
Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112905
Lata de aceite2UnidadACEITE VEGETAL (TAMBOR DE 200 LTS.) AL MOMENTO DE ADJUDICARSE, DEBE SER ENTREGADO EN CASINO CENTRAL AV. EL BELLOTO EX AV. SUR 3648 EST.CENTRAL ENCARGADO SR. FERNANDO CARRASCO O MIGUEL ARMIJO FONO 7182541 FECHA ENTREGA: 20/10/09  $ 181.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.044 $ 363.044
50101540
Verduras estables sin refrigerar24UnidadPIMIENTO MORRON LA HORTELANA (GALON 3 KILOS)PARA OCUPAR EL 20/10/2009.-  $ 3.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.288 $ 75.288
50121538
Pescado estable sin refrigerar5UnidadJUREL SN. JOSE AL NATURAL TARRO 425 GRS. (1 X 24 TARROS) PARA OCUPAR EL 20/10/09  $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
50171902
Salsa60UnidadTRIPLE CONCENTRADO DE TOMATES, CENTAURO (GALON 3,15 KILOS) PARA OCUPAR EL 20/10/2009  $ 3.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.620 $ 238.620
Total Neto $ 751.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.814
TOTAL OC $ 894.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.