Orden de Compra. Nº5067-3372-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2934-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3372-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2934-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63124 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 137235,1
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
Departamento de Extensión
Contacto: Pablo Carreño
Fono:+56227182704
Dirección: Víctor Jara 3555 (ex Ecuador), Block B 2do. piso, Estación Central

Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el Nº de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio
Razón Social DIMTER INGENIERIA & COMERCIALIZADORA DE
R.U.T. 76.766.302-1
Sucursal Patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111909
Embragues eléctricos10UnidadAlargador zapatilla 4 tomas 2P+T 10A C/USB NegroAlargador zapatilla 4 tomas 2P+T 10A C/USB Negro $ 11.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.670 $ 114.670
39111510
Lámparas de mesa20UnidadLámpara recargable, con luz led, pinza para adaptar al atril, cable USB de recargaLámpara recargable, con luz led, pinza para adaptar al atril, cable USB de recarga $ 18.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.060 $ 369.060
27111704
Enchufes20UnidadTriple Hembra C/ InterruptorTriple Hembra C/ Interruptor $ 6.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.540 $ 128.540
31201611
Adhesivos de láminas10UnidadTiras de Velcro Negro pack 10 Unidades 152,4X12,70mmTiras de Velcro Negro pack 10 Unidades 152,4X12,70mm $ 11.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.020 $ 110.020
Total Neto $ 722.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.235
TOTAL OC $ 859.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.