Orden de Compra. Nº5067-3416-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3568-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3416-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3568-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000088962 cc026 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 21304,7
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
Razón Social SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
R.U.T. 78.067.906-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112102
Tornillos de banco1CajaTornillo Madera Crs Zincado 8 X 4 mm 100un Tornillo Madera Crs Zincado 8 X 4 mm 100un $ 5.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.321 $ 5.321
27112102
Tornillos de banco1CajaTarugo Plastico 8mm Con Tope 100 UnTarugo Plastico 8mm Con Tope 100 Un $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.910 $ 1.910
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadCable De Acero Galvanizado 5 Mm Rollo 10 Metros Cable De Acero Galvanizado 5 Mm Rollo 10 METROS $ 7.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.679 $ 7.679
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadCinta Doble Contacto Faz Huincha Adhesiva Reutilizable 3 M Cinta Doble Contacto Faz Huincha Adhesiva Reutilizable 3 M $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
26121613
Cable aislado o forrado6UnidadBandola Mosquetón, De Acero Bandola Mosquetón, De Acero $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
31211701
Esmaltes1UnidadTineta esmalte sintetico color turquesa La tineta de pintura debe ser código RGB 0/164/153 (#00A499)Tineta esmalte sintetico color turquesa $ 73.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.064 $ 73.064
26121613
Cable aislado o forrado1PackBandola Mosqueton Con Seguro Pack 6 Bandola Mosqueton Con Seguro Pack 6 $ 13.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.846 $ 13.846
Total Neto $ 112.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.305
TOTAL OC $ 133.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.