Orden de Compra. Nº5067-3469-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3034-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3469-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3034-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63240 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 52250
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
Despacho: Obispo Umaña 050, imprenta.
Contacto: jose.alvarez.c@usach.cl
Teléfono: 227181726

Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el Nº de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

POR RECESO UNIVERSITARIO REALIZAR EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS HASTA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2022.
- A CONSIDERAR: RECESO UNIVERISTARIO POR VACACIONES, FECHAS DESDE EL DÍA 23 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO 2023.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAAM SPA
Razón Social CAAM SPA
R.U.T. 76.818.903-k
Sucursal CAAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios100UnidadPolera de algodón para imprimir, sublimable Color blancas y negras Tallas 10 S de cada color / 15 M de cada color / 15 L de cada color / 10 XL de cada color.Polera Atomic Código: CA6424 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 275.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.250
TOTAL OC $ 327.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.