Orden de Compra. Nº5067-3653-SE24 "Aumento de Obra Licitación 5067-62-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3653-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Licitación 5067-62-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-62-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.66452,62113,60281,59694 DE CC38 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 7873504,6391596
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanar Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA SANAR SPA
R.U.T. 76.435.464-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanar Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 59694 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024Aumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 59694 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024 $ 10.474.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.474.891 $ 10.474.891
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 60284 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024Aumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 60284 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024 $ 9.350.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.350.081 $ 9.350.081
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 62113 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024Aumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 62113 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024 $ 20.114.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.114.455 $ 20.114.455
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 66452 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024Aumento de Obra Lic. 5067-62- LR21 financiado por CDP 66452 - CC 38 según Res. 8742; 15/11/2024 $ 1.500.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.071 $ 1.500.071
Total Neto $ 41.439.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.873.505
TOTAL OC $ 49.313.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.