Orden de Compra. Nº5067-369-SE20 "Servicios de Mantención Grupo Electrógeno y UPS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-369-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención Grupo Electrógeno y UPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49254 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 357523,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISSTEC
Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS L
R.U.T. 76.150.970-5
Sucursal ISSTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaPago Factura Electrónica N° 817 de ISSTEC correspondiente a Servicios Mantención Grupo Electrogeno mes Enero 2020, Según lo indicado en Resolución N°4723 -15-06-2011 Pago Factura Electrónica N° 817 de ISSTEC correspondiente a Servicios Mantención Grupo Electrogeno mes Enero 2020, Según lo indicado en Resolución N°4723 -15-06-2011 $ 1.881.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.881.701 $ 1.881.701
Total Neto $ 1.881.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.523
TOTAL OC $ 2.239.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.