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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-3702-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Demolición del muro del estadio de la USACH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASA CENTRAL USACH 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCOHER |
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Razón Social |
SOC.COMERCIAL DE DEMOLICIONES SOCOHER LTDA.
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R.U.T. |
76.359.700-8 |
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Sucursal |
SOCOHER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Servicio de Demolición del muro del estadio de la USACH, según cotización del 16/10/2009 | Servicio de Demolición del muro del estadio de la USACH, según cotización del 16/10/2009 |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.