Orden de Compra. Nº5067-3981-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3776-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3981-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3776-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80542 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 241300
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELEKTRO PRODUCCIONES CHILE E.I.R.L.
Razón Social PRODUCCIONES VICTOR FOHL E.I.R.L.
R.U.T. 76.730.628-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELEKTRO PRODUCCIONES CHILE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadArriendo el servicio de Pantallas y Energía asociadas El servicio se solicita para los siguientes fechas: desde el 6 al 9 de enero del 2025 fechas y horario de instalación 6 de enero del 2025, desde las 7 hasta las 9 am. debe estar operativa a las 9:30. El desmontar será el día 9 de enero del 2025, desde las 14:00 hasta las 18:00 hr Dirección del montaje: El belloto 3530, comuna Estacio Central . (Pabellón Forma) - USACH Revisar mayores detalles en documento PDF adjunto.PANTALLA LED 2X4 MT OUTDOOR P2.9, AUTOSOPORTADA CON FALDON GENERADOR ELECTRICO INSONORIZADO DE 60KVA EL SERVICIO INCLUYE TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TODA LA ACTIVIDAD. $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000
Total Neto $ 1.270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.300
TOTAL OC $ 1.511.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.730.628-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.