Orden de Compra. Nº5067-4076-CM14 "PASAJES.SOLIC.10358 C.C.60 MO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-4076-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra PASAJES.SOLIC.10358 C.C.60 MO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ADQUISICION SOLICITADA POR VERONICA QUIJADA FONO 27180737 F.A.E.ADQUISICIONE SOLICITADA POR SRTA. VERONICA QUIJADA FONO 27180737 FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA (FAE), ALAMAEDA N°3363 ESTACION CENTRAL. CORREO: VERONICA.QUIJADA@USACH.CL.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesores En Viaje S.A.
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal Asesores En Viaje S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-23-LP10
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE 812393(808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1000(1) ;SERVICIO POR US$500(1) ;SERVICIO POR US$100(1) ;SERVICIO POR US$10(1) ;SERVICIO POR US$1(6) ;AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(98) US$ 1.616,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.616,98 US$ 1.616,98
Total Neto US$ 1.616,98
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.616,98

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.