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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-409-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-18-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-18-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
739156,506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS G&M SPA
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R.U.T. |
76.864.077-7 |
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201605
| Comedores | 1 | Unidad no definida | Construcción de un nuevo comedor en el zócalo de la Escuela de Psicología | Construcción de un nuevo comedor en el zócalo de la Escuela de Psicología |
$ 3.890.297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.890.297
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$ 3.890.297
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Total Neto
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$ 3.890.297
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 739.157
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$ 4.629.454
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.