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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-416-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VASOS ACRÍLICOS PERSONALIZADOS/CDP.88307 DE CC111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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5067-9-CO26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
4853740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Razón Social |
PROMO GIFT SPA
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R.U.T. |
76.215.975-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 5300 | Unidad | Adquisición de 5.300 (cinco mil trescientos) vasos acrílicos de plástico transparente, según punto II. de Resolución Exenta N.º 7539, de fecha 23 de diciembre de 2025.
Según Rs.669 del 25/02/2026 | SE INCLUYE PDF CON FICHAS TECNICAS CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO EN BBTT Y BBAA |
$ 4.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.546.000
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$ 25.546.000
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Total Neto
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$ 25.546.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.853.740
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$ 30.399.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.