Orden de Compra. Nº5067-4233-CM19 "Servicio de traslado / Sol.46499 CC049"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-4233-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado / Sol.46499 CC049
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46499 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOBUS - Servicios Vip Personalizados
Razón Social HERIBERTO OTTO ENRIQUE SCHNEIDER HUBNER
R.U.T. 3.126.553-3
Sucursal ECOBUS - Servicios Vip Personalizados
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1381856 )BUS YUTONG ZK6107 VALOR MEDIO DIA 1408356(1381856) BUS YUTONG ZK6107 VALOR MEDIO DIA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 140.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio exento de IVA según normativa vigente

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.