|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5067-4246-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-999-R209 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5067-999-R209 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.911.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
7885,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNISA |
|
Razón Social |
OLGA INELIA SIERRA ROJAS
|
|
R.U.T. |
4.464.122-4 |
|
Sucursal |
UNISA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111706
| Llave de tuercas de boca abierta | 4 | Unidad | CAIMAN CURVO DE 10 PULGADAS | CAIMAN CURVO DE 10 PULGADAS |
$ 5.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.276
|
$ 21.276
|
27111911
| Formones | 4 | Unidad | FORMONES DE 3/4 PULGADAS | FORMONES DE 3/4 PULGADAS |
$ 3.026,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.104
|
$ 12.104
|
27111911
| Formones | 3 | Unidad | FORMONES DE 1/2 PULGADA | FORMONES DE 1/2 PULGADA |
$ 2.708,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.124
|
$ 8.124
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.886
|
|
$ 49.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.