Orden de Compra. Nº5067-4265-SE09 "Servicio de Mantención y Reparación de Ascensor "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-4265-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación de Ascensor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna Estación Central
Impuesto 115976
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASCENSORES HIDALGO LTDA.
Razón Social ASCENSORES HIDALGO LTDA
R.U.T. 88.649.500-5
Sucursal ASCENSORES HIDALGO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadServicio de Mantención y Reparación, Tarjeta operador de puerta e instalación, regularizar trabajo efectuado y cobrado con factura 31101.Servicio de Mantención y Reparación, Tarjeta operador de puerta e instalación, regularizar trabajo efectuado y cobrado con factura 31101. $ 610.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.400 $ 610.400
Total Neto $ 610.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.976
TOTAL OC $ 726.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.