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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-4280-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-1117-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-1117-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
36822 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FONTET S.A. |
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Razón Social |
AGENDAS Y ARTICULOS DE CUERO FONTET S A
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R.U.T. |
96.535.610-k |
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Sucursal |
FONTET S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 60 | Unidad | Agendas Modelo Mouton Página por Día, en Medidas: 16 x 21 cm. color Negra, con Impresión de Logo Usach en Portada. (o su equivalente) | |
$ 3.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.800
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$ 193.800
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Total Neto
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$ 193.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.822
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$ 230.622
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.