Orden de Compra. Nº5067-4426-SE18 "Regulariza y autoriza pago de servicios de aseo Sol.38460 de C.C.34"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-4426-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Regulariza y autoriza pago de servicios de aseo Sol.38460 de C.C.34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 38460 CC 34 del sistema ERP PEOPLE SOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: AV. LAS SOPHORAS N°135, EST. CENTRAL /CASA CENTRAL- DIR DESARROLLO INSTITUCIONAL, OFICINA 310, PISO 3. Contacto: Gisela Troncoso. fono
Comuna Estación Central
Impuesto 7781606,1496
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: AV. LAS SOPHORAS N°135, EST. CENTRAL /CASA CENTRAL- DIR DESARROLLO INSTITUCIONAL, OFICINA 310, PISO 3. Contacto: Gisela Troncoso. fono
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Chile
Razón Social SERVICIOS CHILE SPA
R.U.T. 76.021.427-2
Sucursal Servicios Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadRegulariza y autoriza pago por servicios prestados por Servicios Chile SPA, autorizado con Resolución N°6297 de 2018Regulariza y autoriza pago por servicios prestados por Servicios Chile SPA, autorizado con Resolución N°6297 de 2018 $ 40.955.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.955.822 $ 40.955.822
Total Neto $ 40.955.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.781.606
TOTAL OC $ 48.737.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.