Orden de Compra. Nº5067-471-SE26 "Servicio de arriendo de fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-471-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-132-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.89528 DE CC120 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 183200,47
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaArriendo de impresora multifuncional período: ENERO - DICIEMBRE 2026 VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Empresa: Dimacofi CDP 89528 CC 120. Contacto: barbara.gutierrez@usach.clArriendo de impresora multifuncional período: ENERO - DICIEMBRE 2026 VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Empresa: Dimacofi $ 375.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.978 $ 375.978
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Unidad no definidaConsumo de papel por convenio de fotocopiadora VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Período: ENERO-DICIEMBRE 2026 Empresa: Dimacofi CDP 89528 CC 120. Contacto: barbara.gutierrez@usach.clConsumo de papel por convenio de fotocopiadora VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Período: ENERO-DICIEMBRE 2026 Empresa: Dimacofi $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235
Total Neto $ 964.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.200
TOTAL OC $ 1.147.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.