Orden de Compra. Nº5067-49-OC08 "NC 280605, CC 06, ID 5067-1520-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-49-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-01-2008
Nombre de la Orden de Compra NC 280605, CC 06, ID 5067-1520-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación, Desarme y Mantención de Impresoras, solicitado en Nota de Compra 280605, cc 06
Proveniente de Licitación 5067-1520-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna -1
Impuesto 541500
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jose Luis Herrera Grobier.
R.U.T. 9.708.234-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101502
Impresoras offset1UnidadImpresoras offsetReparación, desarme y mantención de impresora Offset bicolor, mesa alimentación papel, sistema de registro completo, cambio correas, alimentación botones de mando, bujes y rodamientos del marco entrada, desarme y limpieza de compresor $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
45101502
Impresoras offset1UnidadImpresoras offsetReparación de impresora offset multigráfica doble oficio bicolor, salida de cadena, reparación sistema de registro, barras de salida de cadena $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
45101502
Impresoras offset1UnidadImpresoras offsetDesarme y reparación de guillotina automática, juego de fibras de corte, alisado de cuchillas (2), cambio de aceite hidraulico, reparación sistema de registro frontal y lateral, revisión de sistema eléctrico. $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
Total Neto $ 2.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.500
TOTAL OC $ 3.391.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.