Orden de Compra. Nº5067-5192-SE18 "Trato directo Servicios de Aseo para la U. de Santiago de Chile/Sol 39923-Cc34"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-5192-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Trato directo Servicios de Aseo para la U. de Santiago de Chile/Sol 39923-Cc34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cdp39923-Cc34 del sistema ERP PeopleSoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 227184665 - Carmen Lazo, fono: 227
Comuna Estación Central
Impuesto 95937663,2525
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 227184665 - Carmen Lazo, fono: 227
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Chile
Razón Social SERVICIOS CHILE SPA
R.U.T. 76.021.427-2
Sucursal Servicios Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadProvisión de Servicios de aseo por los meses de Octubre a Diciembre 2018, Trato directo de servicios de aseo para la Universidad de Santiago de Chile, desde el 01-09-2018 con una duración de 10 meses, con condiciones indicadas en Decreto 22 de 2018, Trato directo de servicios de aseo para la Universidad de Santiago de Chile, desde el 01-09-2018 con una duración de 10 meses, con condiciones indicadas en Decreto 22 de 2018, $ 504.935.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.935.070 $ 504.935.070
Total Neto $ 504.935.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.937.663
TOTAL OC $ 600.872.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.