Orden de Compra. Nº5067-5485-CM19 "RECEPTOR DE PELOTAS DE PING PONG DE SOBREMESA/ CDP 48728"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-5485-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra RECEPTOR DE PELOTAS DE PING PONG DE SOBREMESA/ CDP 48728
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48728 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
Comuna Estación Central
Impuesto 15884
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN PABLO MATUS CORNEJO
Razón Social JUAN PABLO MATUS CORNEJO
R.U.T. 14.316.586-8
Sucursal JUAN PABLO MATUS CORNEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221500
2239-17-lp14
 1 (1426676 )ACCESORIOS DEPORTIVOS Y-T RECEPTOR DE PELOTAS DE PING PONG DE SOBREMESA UNIDAD 1428863(1426676) ACCESORIOS DEPORTIVOS Y-T RECEPTOR DE PELOTAS DE PING PONG DE SOBREMESA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 83.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
Total Neto $ 83.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.884
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.