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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-5559-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol. 39612 CC78 Tarjetas de presentación.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
95743 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO MERCADERIA: LAS SOPHORAS N° 135, EST. CENTRAL / FACULTAD DE HUMANIDADES - DPTO DE HISTORIA. Contacto: Germina Peñaloza, fono: 227182374 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Menssage |
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Razón Social |
MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
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R.U.T. |
76.805.650-1 |
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Sucursal |
Menssage |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111815 2239-2-LP15
| Tarjetas promocionales | 500 | | (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 | (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(840)
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$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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14111815 2239-2-LP15
| Tarjetas promocionales | 100 | | (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 | (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(890)
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$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.000
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$ 89.000
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Total Neto
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$ 509.000
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Descuento
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$ 5.090
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.743
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 599.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.