Orden de Compra. Nº5067-5692-CM18 "Artículos de oficina/CDP.36984 DE CC125"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-5692-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina/CDP.36984 DE CC125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36984 del sistema RP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación CALLE OBISPO UMAÑA N° 050
Comuna Estación Central
Impuesto 4180
Dirección de Envío de la Factura CALLE OBISPO UMAÑA N° 050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007620 )CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
44121618
2239-4-LP14
Tijeras20 (1007055 )TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 1025055(1007055) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: 99588; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz10 (1109320 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD 1129320(1109320) PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD; Código: 88422; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510
41111604
2239-4-LP14
Reglas10 (1006865 )REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD 1024865(1006865) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 30CM UNIDAD; Código: 17842; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
Total Neto $ 22.220
Descuento $ 222
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.180
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.