Orden de Compra. Nº5067-598-SE26 "Arriendo y Consumo Impresora.VIPO- USACH"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-598-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Arriendo y Consumo Impresora.VIPO- USACH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-132-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 89728 - CC 110 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 204050,5
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadServicio de impresión según Resolución N.°6823 del 2025. Solicitud N.°89728 CC 110. Consumo de impresora desde el mes de enero a diciembre del año 2026. Contacto: Srta. Gabriela Albornoz S.M. gabriela.albornoz@usach.cl + 56 2 2 7182702 - + 56 9 51495792Consumo, costo por copia: $8.38.-, desde el mes de enero a diciembre del año 2026 $ 252.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.099 $ 252.099
44101501
Fotocopiadoras1UnidadServicio de impresión según Resolución N.°6823 del 2025. Solicitud N.°89728 CC 110. Arriendo de impresora desde el mes de enero a diciembre del año 2026. Contacto: Srta. Gabriela Albornoz S.M. gabriela.albornoz@usach.cl + 56 2 2 7182702 - + 56 9 51495792Arriendo de impresora: $34.180.- (por mes), desde el mes de enero a diciembre del año 2026 $ 821.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.850 $ 821.850
Total Neto $ 1.073.949
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 204.050
TOTAL OC $ 1.278.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.