Orden de Compra. Nº5067-667-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-241-COT21, Solicitud 53617"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-667-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-241-COT21, Solicitud 53617
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53617 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar servicio con: Patricio Almarza Teléfono:+56968431599Coordinar servicio con: Patricio Almarza Teléfono:+56968431599
correo: patricio.almarza@usach.cl 
Dirección de entrega: Ecuador 3555, Block B, Estación Central
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edison Guerrero
Razón Social EDISON ADRIAN GUERRERO RODRIGUEZ
R.U.T. 6.342.523-0
Sucursal Edison Guerrero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadArriendo piano de cola Yamaha 3/4, entre los días 16 - 19 de agosto de 2021Arriendo piano de cola Yamaha 3/4, entre los días 16 - 19 de agosto de 2021 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.342.523-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.