Orden de Compra. Nº5067-738-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-49-L119"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-738-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-49-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-49-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41060-cc6 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación DESPACHO MERCADERÍA: ENRIQUE KIRBERG N°04. EST. CENTRAL/ UNIDAD DE BIBLIOTECAS. Contacto: Katherine López, fono: 227180068.
Comuna Santiago Centro
Impuesto 556103,21
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO MERCADERÍA: ENRIQUE KIRBERG N°04. EST. CENTRAL/ UNIDAD DE BIBLIOTECAS. Contacto: Katherine López, fono: 227180068.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios y Comunicaciones S.A.
Razón Social SERVICIOS Y COMUNICACIONES S A
R.U.T. 78.369.700-9
Sucursal Servicios y Comunicaciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104912
Cables o electrodos eléctricos1Unidad no definidaCables y conectores300 Mts. Cable de video digital marca Percon. 100 Conectores de video para cable VK770 Percon 1 Herramienta para cable 01 Rollo cable UTP. 100 Conectores RJ45. 03 Cable HDMI. 01 Splitter HDMI 01 Pantalla Led Samsumg 04 zapatillas eléctricas. 01 E $ 2.926.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.926.859 $ 2.926.859
Total Neto $ 2.926.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.103
TOTAL OC $ 3.482.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.