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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-738-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-49-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-49-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO MERCADERÍA: ENRIQUE KIRBERG N°04. EST. CENTRAL/ UNIDAD DE BIBLIOTECAS. Contacto: Katherine López, fono: 227180068. |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
556103,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO MERCADERÍA: ENRIQUE KIRBERG N°04. EST. CENTRAL/ UNIDAD DE BIBLIOTECAS. Contacto: Katherine López, fono: 227180068. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios y Comunicaciones S.A. |
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Razón Social |
SERVICIOS Y COMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
78.369.700-9 |
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Sucursal |
Servicios y Comunicaciones S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60104912
| Cables o electrodos eléctricos | 1 | Unidad no definida | Cables y conectores | 300 Mts. Cable de video digital marca Percon.
100 Conectores de video para cable VK770 Percon
1 Herramienta para cable
01 Rollo cable UTP.
100 Conectores RJ45.
03 Cable HDMI.
01 Splitter HDMI
01 Pantalla Led Samsumg
04 zapatillas eléctricas.
01 E |
$ 2.926.859,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.926.859
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$ 2.926.859
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Total Neto
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$ 2.926.859
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 556.103
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$ 3.482.962
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.