Orden de Compra. Nº5067-766-OC08 "n/c 298597 cc.34 (MO)5067-287-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-766-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2008
Nombre de la Orden de Compra n/c 298597 cc.34 (MO)5067-287-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.C. 298597 C.C.34/SOLICITADO POR ADM.CAMPUS /MONICA OSORIO C. n/c 298597 cc.34 (MO)5067-287-CO08
Proveniente de Licitación 5067-287-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna -1
Impuesto 33310,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
ENFJER012 Jeringa desech. 5 cc c/aguja Caja x 100 uds Marca BD2CajaENFJER012 Jeringa desech. 5 cc c/aguja Caja x 100 uds Marca BDJERINGAS 5 CC. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
42312201
CIRSIN013 Ac. Poliglicolico 2/0HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SA2CajaCIRSIN013 Ac. Poliglicolico 2/0HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SAVICRYL 2/0 MATERIAL SUTURA $ 28.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
42312201
CIRSIN037Ac. poliglicolico 1HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SA2CajaCIRSIN037Ac. poliglicolico 1HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SAVICRYL 1 MATERIAL SUTURA $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
42312201
CIRSIN012 Ac. Poliglicolico 0HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SA2CajaCIRSIN012 Ac. Poliglicolico 0HR25 Caja x 36 uds Marca Cirugia SAVICRYL 0 MATERIAL DE SUTURA $ 27.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
Total Neto $ 175.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.311
TOTAL OC $ 208.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.